factura_202605_b_97414962.pdf
Pag. 1–2
FACTURA SPRE PLATĂ Contractul Nr. 97414962 Contractului Nr. 97414962 SEMNĂTURA BENEFICIARULUI L. Ş. 09.06.2026 DESTINATAR: Cod Cont: 97414962 Perioada de facturare: 01.05.2026 - 31.05.2026 R 08.06.2026 14:50:08 Centrul de Facturare Moldtelecom 1 Pentru informaţii suplimentare, contactaţi Serviciul Asistenţă Business Clienţi la numărul 11855 sau accesaţi www.moldtelecom.md Destinaţia plăţii: Sold la începutul perioadei Mai 2026 Servicii 50,00 lei lei lei Achitări Sold la sfîrşitul perioadei Mai 2026 Avans abonament Iunie 2026 TOTAL SPRE PLATĂ 300,00 0,00 PRIMARIA COMUNEI COCIERI 0,00 300,00 300,00 Inclusiv TVA(20%) STR.RENASTERII BLOC 68 MD-4571, SAT.COCIERI, DUBASARI lei lei lei lei lei 300,00 ËDT0259211597RRVÎ DT0259211597RR Mai 2026 }¨JR_""i~ S.A. MOLDTELECOM 2001 Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 10 1002600048836 MD87AG000000022512095315 BC "MAIB" S.A. SUCURSALA TIGHINA AGRNMD2X864 0200341 }¨JR_q!!?!!&J+H~ Beneficiar: Adresa: Codul fiscal: Cod IBAN: Banca: Cod băncii: Cod TVA: Plătitor: Adresa: Codul fiscal : Cod IBAN: Banca: Cod băncii: Cod TVA: 1007601007790 MD85TRPDBK20000001073600 MIN. FIN. TREZORERIA DE STAT PRIMARIA COMUNEI COCIERI STR.RENASTERII BLOC 68 MD-4571, SAT.COCIERI, DUBASARI TREZMD2X Serviciul de comunicații electronice conform I Rata rămasa pentru servicii / bunuri Rata lunara pentru servicii / bunuri Recalculări servicii / bunuri Alte servicii / bunuri Abonament, servicii opționale Servicii de Transport Date lei lei lei lei lei lei lei 300,00 Inclusiv TVA(20%) 50,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Termen de achitare: 25.06.2026 05 Factura detaliată poate fi solicitată în formă electronică prin e-mail sau pe suport de hîrtie în orice reprezentanţă Moldtelecom IMPORTANT! Stimate client, Vă informăm că toate achitările /transferurile sunt procesate în decurs de 3 zile lucrătoare. Pentru a evita suspendarea serviciilor Dvs, Vă rugăm să efectuaţi plăţile în timp, fără a fi depăşit termenul limită indicat. Totodată, vă rugăm să indicaţi în dispoziţia de plată , în cîmpul: ” Destinaţia plăţii ” numărul contractului din factură pentru care efectuați plata și suma ce revine fiecărui contract indicat , astfel încât sumele achitate să fie atribuite contractului (serviciului) respectiv. Vă mulţumim ! Alte taxe/plăți (fără TVA) 0,00 -Semnat cu semnătură electronică avansată calificată. -Pentru verificarea autenticității semnăturii aplicate, accesați <https://msign.gov.md> Data eliberarii/ data livrării НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ Factura Fiscală Серия № Seria nr. Дата выписки/ дата поставки ф.к./код НДС: c.f./nr. TVA Поставщик: 1. Furnizor: ф.к./код НДС c.f./nr. TVA Прилагаемые документы: 4. Documente anexate: 10.7 Suma totală a TVA, lei 10.6 Cota TVA, % 10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма НДС, леев Ставка НДС, % Общая сумма без НДС, леев Всего (по странице)11. Total(pe pagină) Всего (по налоговой накладной)12. Total(pe factura fiscală) Отпуск разрешил: 13. Permis eliberarea:
Pag. 2
сумма
НДС, леев
Ставка
НДС, %
Общая сумма без
НДС, леев
Всего (по странице)11. Total(pe pagină)
Всего (по налоговой накладной)12. Total(pe factura fiscală)
Отпуск разрешил:
13. Permis eliberarea:
L. S.
М. П.
1002600048836/0200341S.A."Moldtelecom",MD 2001,Chisinau,bul.Stefan cel Mare,10
Cod IBAN MD87AG000000022512095315 , c/b AGRNMD2X864
Director Direcție Vânzări Persoane Juridice
Покупатель/получатель:
2. Cumpărător/beneficiar:
10.1
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor
şi codul poziţiei tarifare al
mărfii/activului
Наименование товаров/активов, услуг и
код товарной позиции товара/актива
10.3
Cantitatea
mărfurilor/active
-lor, volumul
serviciilor
Количество
товаров/активов,
объем услуг
10.8
Valoarea
mărfurilor/active-
lor,
serviciilor, lei
Стоимость
товаров/активов,
услуг, леев
14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги)
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
Formular tipizat
Anexa nr.1
la Ordinul Ministerului Finanţelor
al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение №1
к Приказу Министерства Финансов
Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017г
AAY 9211597
31.05.2026 / 31.05.2026
PRIMARIA COMUNEI COCIERI
STR.RENASTERII BLOC 68
MD-4571, SAT.COCIERI, DUBASARI
1007601007790/
611043 Servicii de asigurare a accesului
la Internet
- 250,00 50,00 300,0020%
300,00 50,00 250,00
Daniel Galașanu
250,00 50,00 300,00
TREZMD2XMD85TRPDBK20000001073600COD IBAN C/B
Factura Transport Date pentru luna Mai 2026 , conform contractului Nr. 97414962
97414962
Previzualizarea are caracter informativ. Doar originalul oficial din sursă are valoare juridică.