RU RO

aav 2145305.pdf

procesat biddingDocuments Limbă: RO Pagini: 2
Pag. 1–2
FACTURA SPRE PLATĂ
Contractul Nr. 24617685
Contractului Nr. 24617685
SEMNĂTURA BENEFICIARULUI
L. Ş.
09.12.2024
DESTINATAR: 
Cod Cont: 24617685
Perioada de facturare:  01.11.2024 - 30.11.2024
R
07.12.2024  11:02:24        Centrul de Facturare     Moldtelecom    1
Pentru informaţii suplimentare, contactaţi 
Serviciul Asistenţă Business Clienţi la numărul 11855 
sau accesaţi www.moldtelecom.md
Destinaţia plăţii: 
Sold la începutul perioadei Noiembrie 2024
Servicii
 550,00
lei
lei
lei
Achitări
Sold la sfirşitul perioadei Noiembrie 2024
Avans abonament Decembrie 2024
TOTAL SPRE PLATĂ
 3.300,00
 449,99
PRIMARIA SATULUI ROMANESTI
 449,99
 3 300,00
 3 749,99
Inclusiv TVA(20%)
STR.RAFAEL HACIATUREAN  BLOC 41 
MD-3728, SAT.ROMANESTI, STRASENI
lei
lei
lei
lei
lei
Datorii
Datorii
 3 300,00
Noiembrie 2024
}9^mv""'~
S.A. MOLDTELECOM 
2001 Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 10
1002600048836
MD87AG000000022512095315
BC "MAIB" S.A. SUCURSALA TIGHINA
AGRNMD2X864
0200341
}9^mv+!$kª¡)6+D~
Beneficiar:
Adresa:
Codul fiscal:
Cod IBAN:
Banca:
Cod băncii:
Cod TVA:
Plătitor:
Adresa:
Codul fiscal :
Cod IBAN:
Banca:
Cod băncii:
Cod TVA:
1008601000732
MD68TRPDAU20000001155500
MIN. FIN. TREZORERIA DE STAT
PRIMARIA SATULUI ROMANESTI
MD-3728, SAT.ROMANESTI, STRASENI
TREZMD2X
Serviciul de comunicații electronice conform
I
Rata rămasa pentru servicii / bunuri
Rata lunara pentru servicii / bunuri
Recalculări servicii / bunuri
Alte servicii / bunuri
Abonament, servicii opționale
Servicii de Transport Date lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
 3 300,00
Inclusiv TVA(20%)  550,00
 3 300,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
Termen de achitare: 25.12.2024
11
Factura detaliată poate fi solicitată în formă electronică prin e-mail sau pe 
suport de hîrtie în orice reprezentanţă Moldtelecom
 IMPORTANT!
Stimate client, 
Vă informăm că toate achitările /transferurile sunt 
procesate în decurs de 3 zile lucrătoare. Pentru a 
evita suspendarea serviciilor Dvs, Vă rugăm să 
efectuaţi plăţile în timp, fără a fi depăşit termenul 
limită indicat.
Totodată, vă rugăm să indicaţi în dispoziţia de plată , 
în cîmpul: ” Destinaţia plăţii ”  numărul 
contractului din factură pentru care efectuați 
plata și suma ce revine fiecărui contract indicat , 
astfel încât sumele achitate să fie atribuite 
contractului (serviciului) respectiv.
Vă mulţumim !
Alte taxe/plăți (fără TVA)  0,00
-Semnat cu semnătură electronică avansată calificată.
-Pentru verificarea autenticității semnăturii aplicate, accesați <https://msign.gov.md>
Data eliberarii/ data livrării
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ 
Factura Fiscală
Серия №
Seria nr.
Дата выписки/ дата поставки
ф.к./код НДС:
c.f./nr. TVA 
Поставщик:
1. Furnizor: 
ф.к./код НДС
c.f./nr. TVA
Прилагаемые документы:
4. Documente anexate:
10.7
Suma 
totală a 
TVA, lei
10.6
Cota
TVA, %
10.5
Valoarea 
totală fără 
TVA, lei
Общая сумма 
НДС, леев
Ставка 
НДС, %
Общая сумма 
без НДС, леев
Всего (по странице)11. Total(pe pagină)
Всего (по налоговой накладной)12. Total(pe factura fiscală)
Отпуск разрешил:
13. Permis eli
Pag. 2
lei
Общая сумма 
НДС, леев
Ставка 
НДС, %
Общая сумма 
без НДС, леев
Всего (по странице)11. Total(pe pagină)
Всего (по налоговой накладной)12. Total(pe factura fiscală)
Отпуск разрешил:
13. Permis eliberarea:
L. S.
М. П.
1002600048836/0200341S.A."Moldtelecom",MD 2001,Chisinau,bul.Stefan cel Mare,10
Cod IBAN MD87AG000000022512095315 , c/b AGRNMD2X864
Director Vânzări Persoane Juridice
Покупатель/получатель:
2. Cumpărător/beneficiar:
10.1
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor 
şi codul poziţiei tarifare al
mărfii/activului
Наименование товаров/активов, услуг и  
код товарной позиции товара/актива
10.3
Cantitatea 
mărfurilor/active-
lor, volumul 
serviciilor
Количество 
товаров/активов, 
объем услуг
10.8
Valoarea 
mărfurilor/active-
lor,
serviciilor, lei
Стоимость 
товаров/активов,
 услуг, леев
14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги)
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
           Formular tipizat
         Anexa nr.1
   la Ordinul Ministerului Finanţelor
al Republicii Moldova
                    nr. 118 din 28 august 2017
                   Типовая форма
                Приложение №1
     к Приказу Министерства Финансов 
                  Республики Молдова
        №  118 от 28 августа 2017г 
AAV 2145305
30.11.2024 / 30.11.2024
PRIMARIA SATULUI ROMANESTI
MD-3728, SAT.ROMANESTI, STRASENI
1008601000732/
611043  Servicii de asigurare a accesului
              la Internet
- 2 750,00 550,00 3 300,0020%
 3 300,00 550,00 2 750,00
       Ana Gore
 2 750,00  550,00  3 300,00
TREZMD2XMD68TRPDAU20000001155500COD IBAN C/B
Factura Transport Date pentru luna Noiembrie 2024 , conform contractului Nr. 24617685
24617685

Previzualizarea are caracter informativ. Doar originalul oficial din sursă are valoare juridică.